Orden de Compra. Nº3986-146-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-12-L121"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-146-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-12-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-12-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES 629 - CORRAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237702 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación ESMERALDA N° 145
Comuna Corral
Impuesto 138700
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABAST NORTE
Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA
R.U.T. 77.222.225-4
Sucursal ABAST NORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre25kilogramoCLAVO CORRIENTE DE 3 1/2" CLAVO CORRIENTE DE 3 12 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
31162006
Clavos de alambre75kilogramoCLAVO CORRIENTE DE 4" CLAVO CORRIENTE DE 4 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA HELA DE 4". BROCHA HELA DE 4. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA HELA DE 3".BROCHA HELA DE 3 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA HELA DE 2".BROCHA HELA DE 2. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
86131502
Pintura10GalónPINTURA LATEX (SIPA O SIMILAR SUPERIOR EN CALIDAD) COLOR BLANCO. PINTURA LATEX SIPA O SIMILAR SUPERIOR EN CALIDAD COLOR BLANCO. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
46171501
Candados5UnidadCANDADOS MEDIANOS - DESDE 40MMCANDADOS MEDIANOS - DESDE 40MM $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
24121502
Sacos para empaquetado300UnidadSACOS PAPEROS BLANCOS 60X90CM.SACOS PAPEROS BLANCOS 60X90CM. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 730.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.700
TOTAL OC $ 868.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.