Orden de Compra. Nº3986-2-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-143-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-2-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-143-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-143-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 145 - Corral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL
Comuna Corral
Impuesto 3228866,27
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vercan
Razón Social TRANS PASAJ CARGA CARRETERA C P MAR CONT/O MENORES
R.U.T. 76.181.610-1
Sucursal vercan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadCONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR CARBONEROS  $ 16.994.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.994.033 $ 16.994.033
Total Neto $ 16.994.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.228.866
TOTAL OC $ 20.222.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.