Orden de Compra. Nº3986-219-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-37-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-219-SE26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-37-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-37-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES 629 - CORRAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33022 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna Corral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multirentt SpA
Razón Social MULTIRENTT SPA
R.U.T. 77.221.764-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multirentt SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162101
Anclajes de hormigón1UnidadLinea 1: Prefabricados de Hormigón Presupuesto $11.720.00017.900 adoquines 20x10x6cm, 572 soleras, 2 anillos módulo 600mm Diam. 0,30 y 0,60 y 1 tapa de cámara marca Grau. $ 11.682.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.682.156 $ 11.682.156
30161903
Material de revestimiento1UnidadLinea 2: Materiales de Construcción Presupuesto $2.380.000250 sacos Cemento Polpaico 25kg y 3 tuberías HDPE corrugadas Petropipe 5 unid. de 6m cu, Ø ext. 555mm, Ø int. 500mm, SN2 $ 2.375.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375.597 $ 2.375.597
22101610
Distribuidoras de áridos1UnidadLinea 3: Aridos Presupuesto $5.100.000023 m³ arena fina, 15 m³ material integral fino bajo 2 y 100 m³ material estabilizado. $ 4.883.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.883.245 $ 4.883.245
Total Neto $ 18.940.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.940.998

Justificación de exención de impuesto

8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.