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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3986-239-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RECAMBIO CAMION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3986-11-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ESMERALDA N° 145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral |
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Comuna |
Corral
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Impuesto |
60033,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Repuestos MERVOL |
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Razón Social |
JOEL ORLANDO SILVA SALDIVIA
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R.U.T. |
7.089.349-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Repuestos MERVOL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111807
| Polea de distribución | 2 | Unidad no definida | POLEA LOCA | |
$ 71.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.858
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$ 142.858
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49201608
| Tensor de mano | 1 | Unidad no definida | TENSOR ALTERNADOR | |
$ 114.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.286
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$ 114.286
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26111805
| Tensores de correa | 1 | Unidad no definida | CORREA DIR. HIDRAULICA. | |
$ 29.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.412
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$ 29.412
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31151904
| Correa de plástico | 1 | Unidad no definida | | |
$ 29.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.412
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$ 29.412
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Total Neto
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$ 315.968
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.034
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$ 376.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.