Orden de Compra. Nº3986-331-SE23 "MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-331-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28034 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna Corral
Impuesto 16148,67
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101813
Asientos de baño1Unidad no definidaSALA DE BAÑO TREBOL IBERO PRO EJE 30 CM  $ 63.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.513 $ 63.513
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro1Unidad no definidaKIT INSTALACION WC SELLO + ANG. TORN  $ 10.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.118 $ 10.118
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaAMPOLLETA LED LOGIC/ WELMAX 9W LUZ CALIDA )WARM)  $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648 $ 3.648
47131711
Dispensador de productos limpiadores2Unidad no definidaDISPENSADOR P/JABON DOBLE PLASTICO  $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714
Total Neto $ 84.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.149
TOTAL OC $ 101.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.