Orden de Compra. Nº
3986-403-SE25
"
MATERIALES PARA SALA BIBLIOTECA MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3986-403-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA SALA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3986-68-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra
ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33254 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Facturación
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna
Corral
Impuesto
91587,5924
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SUR
Razón Social
ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T.
81.609.600-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161710
Suelos laminados
9
Caja
PISO FLOT TECNOAIS 8,3 MM CJ 1.95 M2 CEREZO
$ 12.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.650
$ 115.646
11121610
Maderas duras
15
Unidad
MADERA PINO VERDE 2"X3" X 3.20 MTS
$ 2.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.405
$ 36.403
30103313
Molduras no metálicas
7
Unidad
MOLDURA MAD. GUARDAPOLVO RODON 13 X 68 X 300 MM
$ 2.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.472
$ 17.471
31163301
Plancha de relleno
30
Unidad
AISLAPOL PLANCHA D-10 0.5 X 1 MT X 50 MM (12 X PAQTE)
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.770
$ 31.765
31163301
Plancha de relleno
15
Unidad
TERCIADO COLONIAL W5/9 2440 X 1220 MM
$ 14.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.225
$ 222.230
60121902
Fieltro
1
Rollo
FIELTRO LISO CTE #10/40 MT2
$ 7.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.687
$ 7.687
11151508
Fibras de lana
2
Rollo
LANA VIDRIO LIBRE 50 MM
$ 17.834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.668
$ 35.667
13101504
Caucho de espuma natural
1
Rollo
ROLLO ESPUMA NIVELADORA 3 MM X 1.2 NT
$ 15.171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.171
$ 15.171
Total Neto
$ 482.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.588
TOTAL OC
$ 573.628
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.