Orden de Compra. Nº3986-404-SE25 "MATERIALES PARA RECUPERACION PLAZA DE CORRAL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-404-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA RECUPERACION PLAZA DE CORRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-68-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33667 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna Corral
Impuesto 29459,88
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA MANGO AZUL 4"  $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.354 $ 18.354
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS ENV. 1 LT  $ 2.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.076 $ 5.076
42151805
Discos de acabado o pulido50UnidadDISCO LIJA VELCRO 5" #80  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadPLATO GOMA 115 MM C/5 LIJAS UYUSTOOLS  $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.076 $ 2.076
86131502
Pintura2UnidadCERESTAIN NATURAL GLN  $ 24.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.842 $ 48.842
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadBARNIZ SIPA MARINO NOGAL GLN  $ 20.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.304 $ 40.304
42151805
Discos de acabado o pulido50UnidadDISCO LIJA VELCRO 5" #60  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
Total Neto $ 155.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.460
TOTAL OC $ 184.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.