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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3986-452-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3986-264-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MIRAFLORES 629 - CORRAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral |
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Comuna |
Corral
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Impuesto |
13718,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial San Jorge EIRL |
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Razón Social |
COMERCIAL MILTON CONTRERAS E.I.R.L
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R.U.T. |
76.080.648-k |
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Sucursal |
Comercial San Jorge EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261601
| Cascos y envolturas de plástico | 10 | Unidad | CASCO SEGURIDAD | |
$ 3.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.510
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$ 31.510
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46181531
| Ropa reflectante o accesorios | 10 | Unidad | CHALECO REFLECTANTE | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.320
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$ 8.320
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31241501
| Lentes | 35 | Unidad | LENTES DE SEGURIDAD | |
$ 925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.375
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$ 32.375
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Total Neto
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$ 72.205
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.719
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$ 85.924
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.