Orden de Compra. Nº3986-5-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-193-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-5-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-193-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-193-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 145 - Corral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL
Comuna *
Impuesto 1677324,75
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA NEFTALI
Razón Social NEFTALI EDUARDO AVILA SANDOVAL
R.U.T. 10.082.884-7
Sucursal EMPRESA NEFTALI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadConstrucción Señaleticas Identificadoras de Sectores de Corral  $ 8.828.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.828.025 $ 8.828.025
Total Neto $ 8.828.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.677.325
TOTAL OC $ 10.505.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.