Orden de Compra. Nº3986-50-SE25 "MATERIALES PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CERVEZA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-50-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CERVEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-68-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31649 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna Corral
Impuesto 126041,44
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1Unidad02 ADHESIVO P/PVC VINILIT POTE 350 CC 55 CAJA DERIVACIÓN MEC CHUQUI 506-0 PLASTICA 150 SALIDA DE CAJA PVC CONDUIT ELECTRICA 5/8" 50 TUBO CONDUIT 5/8" X 3 MTS 24 BASE RECTA RESINA MARISIO E-27 BCA 24 AMPOLLETA LED LOGIC/WELLMAX 11-12W LUZ DIA/FRIA 200 ABRAZADERA CONDUIT 16 MM 05 TORNILLO MAD. CRS NEGRO 5/8 X 6 X 100 UDS 05 TORNILLO MAD. CRS NEGRO 3/4 X 6 X 100 UDS 24 INTERRUPTOR EMB. MARISIO GENESIS 9/12 24 ENCHUFE HEM/EMB. MARISIO GENESIS TRIPLE 24 TAPA ELECTRICA CIEGA PLAST. MARISIO S/SALIDA 02 CABLE LIBRE HALOG. BLANCO 2,5 X 100 MTS 02 CABLE LIBRE HALOG. ROJO 2,5 X 100 MT 02 CABLE LIBRE HALOG. VERDE 2,5 X 100 MT 01 SOLDADURA ESTAÑO INDEPP 50% ROLLO DE 1/2 KG 02 CARTUCHO GAS 190 GRS 01 PASTA SOLDAR 100 GRS 02 HUINCHA AISLADORA GOMA AUTOF. 3/4" X 3M 02 HUINCHA AISLADORA NEGRA 20/18 MTS  $ 582.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.667 $ 582.667
40141701
Desagües1Unidad03 DESAGUE LAVAPLATO HOFFENS PLATI.C/COLA 1 1/2" 03 SIFON PLASTICO LOA S/CURVA STANDAR 1 1/2" 03 LAVAPLATOS MTS MIXA INOX S/P 0.5 X 1 MT COMB DERECHO 03 DISPLAY BISAGRA #840 3" X 3" FERROMAT/LIOI  $ 80.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.709 $ 80.709
Total Neto $ 663.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.041
TOTAL OC $ 789.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.