Orden de Compra. Nº
3986-625-MC19
"
MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3986-625-MC19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra
ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-2204 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Facturación
ESMERALDA N° 145
Comuna
Corral
Impuesto
51999,3843
Dirección de Envío de la Factura
ESMERALDA N° 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Jorge EIRL
Razón Social
COMERCIAL MILTON CONTRERAS E.I.R.L
R.U.T.
76.080.648-k
Sucursal
Comercial San Jorge EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112103
Abrazaderas
15
Unidad
ABRAZADERA CABLE 3/8
ABRAZADERA CABLE 3/8
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.675
$ 6.681
49201608
Tensor de mano
15
Unidad
TENSOR OJO OJO 3/8
TENSOR OJO OJO 3/8
$ 1.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.730
$ 26.723
31201503
Cintas adhesivas de protección
3
Unidad
CINTA MULTIUSO 20 MTS.
CINTA MULTIUSO 20 MTS.
$ 2.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.992
$ 7.992
23153035
Placas de guarda
15
Unidad
GUARDA CABO 3/8
GUARDA CABO 3/8
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.286
27112103
Abrazaderas
20
Unidad
ABRAZADERA MANGUERA 1 1/2"
ABRAZADERA MANGUERA 1 1/2"
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE ALTA TEMPERATURA
ESMALTE ALTA TEMPERATURA
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.394
$ 7.395
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 1"
BROCHA 1"
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.420
$ 2.420
31231110
Acero inoxidable en barra labrada
100
Unidad
CABLE ACERO GALVANIZADO 3/8
CABLE ACERO GALVANIZADO 3/8
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.200
$ 209.244
40142115
Tubería de plástico
8
Metro Lineal
CODO CONDUIT 16MM
CODO CONDUIT 16MM
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 536
$ 538
Total Neto
$ 273.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.999
TOTAL OC
$ 325.680
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.