Orden de Compra. Nº3986-625-MC19 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-625-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-2204 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación ESMERALDA N° 145
Comuna Corral
Impuesto 51999,3843
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Jorge EIRL
Razón Social COMERCIAL MILTON CONTRERAS E.I.R.L
R.U.T. 76.080.648-k
Sucursal Comercial San Jorge EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas15UnidadABRAZADERA CABLE 3/8ABRAZADERA CABLE 3/8 $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675 $ 6.681
49201608
Tensor de mano15UnidadTENSOR OJO OJO 3/8TENSOR OJO OJO 3/8 $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.730 $ 26.723
31201503
Cintas adhesivas de protección3UnidadCINTA MULTIUSO 20 MTS.CINTA MULTIUSO 20 MTS. $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
23153035
Placas de guarda15UnidadGUARDA CABO 3/8GUARDA CABO 3/8 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.286
27112103
Abrazaderas20UnidadABRAZADERA MANGUERA 1 1/2"ABRAZADERA MANGUERA 1 1/2" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE ALTA TEMPERATURAESMALTE ALTA TEMPERATURA $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.394 $ 7.395
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 1"BROCHA 1" $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
31231110
Acero inoxidable en barra labrada100UnidadCABLE ACERO GALVANIZADO 3/8CABLE ACERO GALVANIZADO 3/8 $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.200 $ 209.244
40142115
Tubería de plástico8Metro LinealCODO CONDUIT 16MMCODO CONDUIT 16MM $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536 $ 538
Total Neto $ 273.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.999
TOTAL OC $ 325.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.