Orden de Compra. Nº3986-76-SE12 "ADQ. DE POSTES PARA PROY. REPOSICION ESTERO EL BOL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-76-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE POSTES PARA PROY. REPOSICION ESTERO EL BOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 145 - Corral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL
Comuna *
Impuesto 44149,35
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HORSEL LTDA.
Razón Social HORMIGONES SEPULVEDA LIMITADA
R.U.T. 89.174.600-8
Sucursal HORSEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102901
Pilares de cemento u hormigón35Global   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.365 $ 232.365
Total Neto $ 232.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.149
TOTAL OC $ 276.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.