Orden de Compra. Nº3986-8-SE25 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA HABITABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-8-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-68-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29133 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna Corral
Impuesto 7769,29
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadOLEO OPACO TAJAMAR SUPER BLANCO GLN  $ 18.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.269 $ 18.269
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA MANGO AZUL 3"  $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983 $ 1.983
30101617
Barras de madera5UnidadMOLDURA MAD. GUARDAPOLVO RODON 13 X 68 X 300MM  $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.555 $ 16.555
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ACET. SELLOTEC BLANCA C/FUNG. 300 M   $ 2.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.571 $ 2.571
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSELLADOR ACRIL. SELLOTEC AC BLANCO 300 ML  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Total Neto $ 40.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.769
TOTAL OC $ 48.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.