Orden de Compra. Nº3986-93-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-28-CO12"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-93-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-28-CO12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3986-28-CO12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 145 - Corral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL
Comuna *
Impuesto 5239853,63
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES URIBE
Razón Social NARCISO ADRIAN URIBE CARRASCO
R.U.T. 10.416.844-2
Sucursal CONSTRUCCIONES URIBE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadAmpliacion y Reparacion 2ª Cia., de Bomberos de Corral  $ 27.578.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.578.177 $ 27.578.177
Total Neto $ 27.578.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.239.854
TOTAL OC $ 32.818.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.