|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3987-26-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3987-30-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
|
|
R.U.T. |
69.200.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
MIRAFLORES 629 - CORRAL |
|
Comuna |
Corral
|
|
Impuesto |
95323 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MIRAFLORES 629 - CORRAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-04-2026 |
|
|
|
Proveedor |
AWADMEDICAL LTDA |
|
Razón Social |
Awad Articulos Medicos LTDA
|
|
R.U.T. |
76.205.148-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AWADMEDICAL LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312313
| Soluciones para la limpieza de heridas | 1 | Unidad | INSUMOS CLINICOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ADJUNTAR FOTO/ FICHA TECNICA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES | |
$ 501.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 501.700
|
$ 501.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 501.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.323
|
|
$ 597.023
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.