Orden de Compra. Nº3987-53-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3987-56-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3987-53-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3987-56-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL
Comuna Corral
Impuesto 17898
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELISA MARIA QUINTEROS INOSTROZA
Razón Social ELISA MARIA QUINTEROS INOSTROZA
R.U.T. 13.764.088-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELISA MARIA QUINTEROS INOSTROZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos3UnidadTIMBRES AUTOMATICOS RECTANGULAR AUTOMATIK 913, DE 5,3 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO, TINTA NEGRA "TOMA DE MUESTRA".(SE ADJUNTA PLANILLA CON ESPECIFICACIONES).  $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
44121604
Timbres y sellos3UnidadTIMBRES AUTOMATICOS RECTANGULAR AUTOMATIK 913, DE 5,3 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO, TINTA NEGRA "ENTREGA DE MEDICAMENTOS".(SE ADJUNTA PLANILLA CON ESPECIFICACIONES).  $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE AUTOMATICO CIRCULAR SHINY PRINTER R-532, DE 2,9CM DE DIÁMETRO, TINTA NEGRA "ENCARGADA DE PERSONAL DESAM".(SE ADJUNTA PLANILLA CON ESPECIFICACIONES).  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE AUTOMATICO CIRCULAR SHINY PRINTER R-532, DE 2,9CM DE DIÁMETRO, TINTA NEGRA "DIRECTOR TÉCNICO BOTIQUÍN DESAM".(SE ADJUNTA PLANILLA CON ESPECIFICACIONES).  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE AUTOMATICO CIRCULAR SHINY PRINTER R-532, DE 2,9CM DE DIÁMETRO, TINTA NEGRA "DIRECTOR TÉCNICO ODONTOLÓGICO".(SE ADJUNTA PLANILLA CON ESPECIFICACIONES).  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 94.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.898
TOTAL OC $ 112.098


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.100.499-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.398.515-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 83.163.900-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.471.650-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.764.088-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.098.470-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 16.052.143-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.698.875-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.