Orden de Compra. Nº3988-11027-SE08 "Orden de Compra desde 3988-11019-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Corral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3988-11027-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3988-11019-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3988-11019-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Corral
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 45-A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Corral
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Miraflores Nº 629
Comuna Corral
Impuesto 35812,15
Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadIMPRESORA XEROX 3117  $ 34.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.129 $ 34.129
44103103
Tóner4UnidadTONER PARA IMPRESORA XEROX 3117  $ 38.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.356 $ 154.356
Total Neto $ 188.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.812
TOTAL OC $ 224.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.