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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3988-26-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESCUELA BÁSICA CORRAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Miraflores Nº 629 |
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Comuna |
Corral
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Impuesto |
95136,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores Nº 629 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALERIA ESTER |
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Razón Social |
VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO
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R.U.T. |
19.305.967-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALERIA ESTER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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32141009
| Tubos fotoeléctricos | 6 | Unidad | EQUIPOS LED DE ALTA EFICIENCIA 2X18 WATS, TUBO LED LP20 ENERLUX. | |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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39101701
| Tubos fluorescentes | 4 | Unidad | EQUIPOS LED 2X9 WATS DE 60 CM | |
$ 10.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.920
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$ 43.920
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39101701
| Tubos fluorescentes | 28 | Unidad | EQUIPOS LED, TIPO ESTANCO DE LUZ DOBLES DE 2X18WATS DE 1,20 MTS. | |
$ 11.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 324.800
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$ 324.800
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Total Neto
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$ 500.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.137
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$ 595.857
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.