Orden de Compra. Nº3988-267-SE12 "ESCUELA CORRAL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3988-267-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA CORRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 45-A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Miraflores Nº 629
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joel Araneda Jaime
Razón Social JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T. 4.306.893-8
Sucursal Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos20UnidadSILICONA LIQUIDA.  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA CAFE CLARO.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA GRIS O PLOMA.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA CAFE CLARO 500 CC  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
60141019
Piñatas10UnidadGLOBOS Nº 12 SANITADOS.  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
60141019
Piñatas5UnidadGLOBOS LARGOS.  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
44101707
Corcheteras2UnidadGRAPERA 4/14.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA BLANCA 500 CC.  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
14111509
Artículos de papelería20UnidadCARTON DUPLEX COLOR CAFE CLARO.  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111509
Artículos de papelería20UnidadCARTON DUPLEX COLOR GRIS O PLOMO.  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111509
Artículos de papelería20UnidadCARTON PIEDRA.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA BRILLANTE PLATEADA.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA BRILLANTE DORADA.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA CAFE CLARO 500 CC.  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
Total Neto $ 195.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 195.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.