Orden de Compra. Nº3988-268-SE12 "ESCUELA CORRAL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3988-268-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA CORRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 45-A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Miraflores Nº 629
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos20UnidadSILICONA GUAYAQUIL 100 CC.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
60141019
Piñatas10UnidadGLOBOS ARGOS Nº12 SURTIDOS META.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
14121503
Cartulina20UnidadCARTULINA DE COLOR GRIS.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
60141019
Piñatas5UnidadGLOBOS ARGOS FIGURAS LISO.  $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA ARTEL NEGRA FCO. 500ML.  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA ARTEL 500ML. BLANCO Nº11  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
14111509
Artículos de papelería20UnidadCARTON DUPLEX CAFE CLARO.  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
14111509
Artículos de papelería20UnidadCARTON DUPLEX GRIS.  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
14111509
Artículos de papelería20UnidadROCKA CARTÓN PIEDRA 55X77.  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA METALICA COLOR PLATA.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA METALICA COLOR DORADO.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA COLOR CAFE CLARO.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA ARTEL 500ML CAFE CALRO  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
Total Neto $ 151.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 151.050

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.