Orden de Compra. Nº3988-354-AG22 "ESCUELA RURAL LA CHAIHUIN"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3988-354-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA RURAL LA CHAIHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 629
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondo Apoyo Reencuentro Educativo del sistema Certificado Presupue.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Miraflores Nº 629
Comuna Corral
Impuesto 22572
Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTEC SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA
R.U.T. 76.814.443-5
Sucursal ABASTEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS PARA LIMPIEZA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47132102
Kits de limpieza de uso general15UnidadCLORO DE UN LITRO C/U  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per9UnidadCAJAS DE MASCARILLAS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadTRAPEROS PARA LIMPIEZA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47132102
Kits de limpieza de uso general15UnidadPARES DE GUANTES PARA ASEO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12191601
Solventes de alcohol2UnidadALCOHOL GEL DE 5 LTS. C/U  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
40101505
Difusores de aire2UnidadMEDIDORES CO2  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 118.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.572
TOTAL OC $ 141.372


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.266.089-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.