|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3988-421-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
31-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ARTICULOS DE OFICINA, JARDÍN LA AGUADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educacion |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
|
|
R.U.T. |
69.200.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Miraflores Nº 629 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
|
|
R.U.T. |
69.200.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
Miraflores Nº 629 |
|
Comuna |
Corral
|
|
Impuesto |
60509,5128 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores Nº 629 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2014 |
|
|
|
Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.806.000-0 |
|
Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531 2239-24-LP09
| Libros o cuadernos de registro | 125 | | (735677) CUADERNO TORRE TOP 7MM 150HJS BLACK/COLORS UNIDAD 735677 | (735677) CUADERNO TORRE TOP 7MM 150HJS BLACK/COLORS UNIDAD; Código: ;Región : XIV
|
$ 2.351,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 293.875
|
$ 293.875
|
31201517 2239-24-LP09
| Cinta para empaquetar | 127 | | (740380) CINTA EMBALAJE SELLOCINTA CRISTAL 48MM. X 40MT UNIDAD 740380 | (740380) CINTA EMBALAJE SELLOCINTA CRISTAL 48MM. X 40MT UNIDAD; Código: ;Región : XIV
|
$ 219,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.813
|
$ 27.813
|
|
|
Total Neto
|
$ 321.688
|
|
Descuento
|
$ 3.217
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.510
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 378.981
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.