Orden de Compra. Nº3988-48-SE15 "Material Daem"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3988-48-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-02-2015
Nombre de la Orden de Compra Material Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra Miraflores Nº 629
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Miraflores Nº 629
Comuna *
Impuesto 8380,71
Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPUSTORE
Razón Social MARPACK S A
R.U.T. 96.866.800-5
Sucursal COMPUSTORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111907
Diario mural y accesorios1Unidad   $ 44.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.109 $ 44.109
Total Neto $ 44.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.381
TOTAL OC $ 52.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.