Orden de Compra. Nº3992-1014-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3992-21-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3992-1014-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3992-21-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3992-21-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
Comuna Coltauco
Impuesto 13347603,36
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALAN CARLOS RUBIO GOMEZ
Razón Social ALAN CARLOS RUBIO GOMEZ
R.U.T. 9.713.985-7
Sucursal ALAN CARLOS RUBIO GOMEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad"Obras de Conservación Escuela G-73 y Liceo C-40" (Según Bases Adjuntas a Licitación ID 3992-21-LP19)VALORIZACION FINAL SEGUN ETT ENTREGADAS POR MANDANTE $ 70.250.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.250.544 $ 70.250.544
Total Neto $ 70.250.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.347.603
TOTAL OC $ 83.598.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.