Orden de Compra. Nº3992-135-SE25 "Servicio de Mantención y Reparación de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3992-135-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Reparación de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3992-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
Comuna Coltauco
Impuesto 17480
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS JOSE DE LA CRUZ ABARCA MEDINA
Razón Social CARLOS JOSÉ DE LA CRUZ ABARCA MEDINA
R.U.T. 9.064.170-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS JOSE DE LA CRUZ ABARCA MEDINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadBOMBA DE EMBRAGUEBOMBA DE EMBRAGUE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadCILINDRO DE EMBRAGUECILINDRO DE EMBRAGUE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE ACEITECAMBIO DE ACEITE $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE FILTROSCAMBIO DE FILTROS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 92.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.480
TOTAL OC $ 109.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.