Orden de Compra. Nº
3992-178-SE25
"
Tintas y Toner DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3992-178-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Tintas y Toner DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3992-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T.
69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T.
69.080.700-9
Dirección de Facturación
Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
Comuna
Coltauco
Impuesto
435859,9582
Dirección de Envío de la Factura
Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
HP 974X BLACK ORIGINAL
HP 974X BLACK ORIGINAL
$ 161.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.152
$ 322.151
44103103
Tóner
2
Unidad
HP 974X AMARILLO ORIGINAL
HP 974X AMARILLO ORIGINAL
$ 153.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 306.882
$ 306.882
44103103
Tóner
2
Unidad
HP 974X CYAN ORIGINAL
HP 974X CYAN ORIGINAL
$ 153.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 306.882
$ 306.882
44103103
Tóner
2
Unidad
HP 974X MAGENTA ORIGINAL
HP 974X MAGENTA ORIGINAL
$ 153.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 306.882
$ 306.882
44103103
Tóner
2
Unidad
CANON TONER 118 AMARILLO
CANON TONER 118 AMARILLO
$ 117.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.914
$ 235.914
44103103
Tóner
2
Unidad
CANON TONER 118 MAGENTA
CANON TONER 118 MAGENTA
$ 117.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.914
$ 235.914
44103103
Tóner
2
Unidad
CANON TONER 118 CYAN
CANON TONER 118 CYAN
$ 117.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.914
$ 235.914
44103103
Tóner
3
Unidad
BROTHER HGE-261, 36MM BLACK TEXT
BROTHER HGE-261, 36MM BLACK TEXT
$ 19.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.420
$ 57.419
44103103
Tóner
2
Unidad
CANON TONER 118 NEGRO
CANON TONER 118 NEGRO
$ 120.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.506
$ 241.505
44103103
Tóner
5
Unidad
GI-16 BLACK
GI-16 BLACK
$ 27.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.560
$ 136.560
44103103
Tóner
6
Unidad
KIT DE MANTENIMEINTO CANON GX7010
KIT DE MANTENIMEINTO CANON GX7010
$ 13.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.646
$ 80.645
Total Neto
$ 2.466.668
Descuento
$ 172.668
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 435.860
TOTAL OC
$ 2.729.860
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.