Orden de Compra. Nº3992-178-SE25 "Tintas y Toner DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3992-178-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Tintas y Toner DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3992-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
Comuna Coltauco
Impuesto 435859,9582
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadHP 974X BLACK ORIGINALHP 974X BLACK ORIGINAL $ 161.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.152 $ 322.151
44103103
Tóner2UnidadHP 974X AMARILLO ORIGINALHP 974X AMARILLO ORIGINAL $ 153.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.882 $ 306.882
44103103
Tóner2UnidadHP 974X CYAN ORIGINALHP 974X CYAN ORIGINAL $ 153.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.882 $ 306.882
44103103
Tóner2UnidadHP 974X MAGENTA ORIGINALHP 974X MAGENTA ORIGINAL $ 153.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.882 $ 306.882
44103103
Tóner2UnidadCANON TONER 118 AMARILLOCANON TONER 118 AMARILLO $ 117.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.914 $ 235.914
44103103
Tóner2UnidadCANON TONER 118 MAGENTACANON TONER 118 MAGENTA $ 117.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.914 $ 235.914
44103103
Tóner2UnidadCANON TONER 118 CYANCANON TONER 118 CYAN $ 117.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.914 $ 235.914
44103103
Tóner3UnidadBROTHER HGE-261, 36MM BLACK TEXTBROTHER HGE-261, 36MM BLACK TEXT $ 19.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.420 $ 57.419
44103103
Tóner2UnidadCANON TONER 118 NEGROCANON TONER 118 NEGRO $ 120.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.506 $ 241.505
44103103
Tóner5UnidadGI-16 BLACKGI-16 BLACK $ 27.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.560 $ 136.560
44103103
Tóner6UnidadKIT DE MANTENIMEINTO CANON GX7010KIT DE MANTENIMEINTO CANON GX7010 $ 13.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.646 $ 80.645
Total Neto $ 2.466.668
Descuento $ 172.668
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.860
TOTAL OC $ 2.729.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.