Orden de Compra. Nº3992-302-SE23 "Adquisición de Material Escolar G-74"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3992-302-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material Escolar G-74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 321/ LEY SEP del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
Comuna Coltauco
Impuesto 506350
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Ricardo Mella Guzmán EIRL
Razón Social PRODUCCIONES RICARDO MELLA GUZMAN E.I.R.L.
R.U.T. 77.002.795-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Producciones Ricardo Mella Guzmán EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby1Unidad no definidaTelasTelas $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
49101701
Medallas1Unidad no definidaCorbatas e insigniasCorbatas e insignias $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby1Unidad no definidaCintas y Lanas Cintas y Lanas $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
55121715
Banderas o accesorios1Unidad no definidaDesarrollo identidad institucional y nacional Desarrollo identidad institucional y nacional $ 765.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000
26121630
Accesorios de cable1Unidad no definidaInsumos computacionales, electrónicos y de uso Insumos computacionales, electrónicos y de uso $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 2.665.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 506.350
TOTAL OC $ 3.171.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.