Orden de Compra. Nº3992-943-CM16 "Adquisición de Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3992-943-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida República de Chile # 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Calle Juan Pablo Segundo s/n, Sector Loreto
Comuna Coltauco
Impuesto 36502,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Pablo Segundo s/n, Sector Loreto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico5 (387219) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m 388274(387219) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m ; Código: 88816;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.045 $ 47.045
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC 717042(716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC; Código: 17153MA;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.050 $ 12.050
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (975208) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 300 M PACK 2 ROLLOS 990208(975208) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 300 M PACK 2 ROLLOS; Código: 11727;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos20 (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.920 $ 40.920
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general3 (976641) LIMPIA PISOS TREMEX AROMA LAVANDA 5 LITROS 991641(976641) LIMPIA PISOS TREMEX AROMA LAVANDA 5 LITROS; Código: 76906LV;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.433 $ 11.433
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (1029269) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD 1049564(1029269) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA MANZANA 5 LITROS UNIDAD; Código: 91611MZ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
Total Neto $ 192.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.503
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 228.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.