Orden de Compra. Nº3994-103-SE19 "MANTENCION AMBULANCIA DDXY.87"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3994-103-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIA DDXY.87
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3994-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.001.001 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
Comuna Olivar
Impuesto 72770
Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sergio sebastian gonzalez padilla
Razón Social SERGIO SEBASTIAN GONZALEZ PADILLA
R.U.T. 13.560.822-k
Sucursal sergio sebastian gonzalez padilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaSe adjunta Presupuesto de reparación y repuestos.  $ 278.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaSe adjunta presupuesto mano de obra  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 383.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.770
TOTAL OC $ 455.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.