Orden de Compra. Nº
3994-14-SE09
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ARTICULOS DE LIBRERIA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Olivar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3994-14-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-01-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3994-44-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Olivar
R.U.T.
69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Esmeralda S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Olivar
R.U.T.
69.081.400-5
Dirección de Facturación
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
Comuna
Olivar
Impuesto
34812,75
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LIMITADA
Razón Social
BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LIMITADA
R.U.T.
77.355.880-9
Sucursal
BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
20
Unidad
CARTULINAS COLOR
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
14111531
Libros o cuadernos de registro
80
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.600
$ 69.600
31201517
Cinta para empaquetar
6
Unidad
SCOTCH
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
44121704
Lápiz pasta
80
Unidad
LAPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.160
$ 8.160
14111606
Papel artístico o papel Kraft
20
Unidad
PLIEGO PAPEL KRAFF
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA HP 02 NEGRA
$ 15.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.680
$ 31.680
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER XEROX M20I
$ 44.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.975
$ 44.975
44122011
Carpetas para archivos
80
Unidad
CARPETAS PLASTICAS CON ARCHIVADOR
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
44112002
Calendarios
5
Unidad
TACO CALENDARIO AÑO 2009
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
14111509
Artículos de papelería
1
Resma
RESMA CARTULINA ESPAÑOLA CELESTE
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
Total Neto
$ 183.225
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.813
TOTAL OC
$ 218.038
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.