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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3994-187-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Salvas, Actividades Fiestas Patrias. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
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R.U.T. |
69.081.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Esmeralda S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
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R.U.T. |
69.081.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
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Comuna |
Olivar
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Impuesto |
195669,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | Horario
de entrega productos de lunes a jueves
de 08:30 a 14:00 y de 14:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 a 14:00. Cualquier cambio se informará. Entrega en Dideco. Teléfono contacto
72-2358316.- |
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Proveedor |
HONG KONG RENGO |
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Razón Social |
COMERCIAL HONG-KONG RENGO LIMITADA
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R.U.T. |
76.110.305-9 |
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Sucursal |
HONG KONG RENGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12131601
| Fuegos artificiales | 21 | Unidad | Adquisición de salvas sonoras, Actividades Celebración 18 Septiembre | |
$ 49.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.029.840
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$ 1.029.840
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Total Neto
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$ 1.029.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.670
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$ 1.225.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.