Orden de Compra. Nº3994-187-AG22 "Adquisición de Salvas, Actividades Fiestas Patrias."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3994-187-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Salvas, Actividades Fiestas Patrias.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
Comuna Olivar
Impuesto 195669,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Horario de entrega productos de lunes a jueves  de 08:30 a 14:00 y de 14:30 a 17:30 horas y  viernes de 08:30 a 14:00.  Cualquier cambio se informará.  Entrega en Dideco. Teléfono contacto 72-2358316.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HONG KONG RENGO
Razón Social COMERCIAL HONG-KONG RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.110.305-9
Sucursal HONG KONG RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131601
Fuegos artificiales21UnidadAdquisición de salvas sonoras, Actividades Celebración 18 Septiembre  $ 49.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.840 $ 1.029.840
Total Neto $ 1.029.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.670
TOTAL OC $ 1.225.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.