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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3994-292-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Bus Escolar HX.3925 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3994-15-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
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R.U.T. |
69.081.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Esmeralda S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
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R.U.T. |
69.081.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
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Comuna |
Olivar
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Impuesto |
16475,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
64659111 |
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Razón Social |
FERNANDO ENRIQUE SALAS CABRERA
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R.U.T. |
6.465.911-1 |
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Sucursal |
64659111 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40151721
| Piezas de repuesto de la bomba de agua | 1 | Unidad | BOMBA DE AGUA C/LARGO TMR | |
$ 44.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.336
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$ 44.336
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25174001
| Ventilador | 1 | Unidad | CORREA DE VENTILADOR 1325 M/M | |
$ 7.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.059
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$ 7.059
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25174001
| Ventilador | 1 | Unidad | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE VENTILADOR | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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40151721
| Piezas de repuesto de la bomba de agua | 1 | Unidad | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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Total Neto
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$ 93.395
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Descuento
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$ 6.682
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.475
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$ 103.188
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.