Orden de Compra. Nº3994-323-SE24 "ADQUISICION DE ZINC ACANALADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3994-323-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ZINC ACANALADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
Comuna Olivar
Impuesto 783750
Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

MUNICIPAL

Horario de entrega productos de lunes a jueves  de 08:30 a 14:00 y de 14:30 a 17:30 horas y  viernes de 08:30 a 14:00.  Cualquier cambio se informará.  Entrega en Depto. Dideco.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrobal Ltda.
Razón Social FERROBAL LTDA
R.U.T. 86.211.800-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferrobal Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151608
Techos de habitaciones500Unidad no definida   $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125.000 $ 4.125.000
Total Neto $ 4.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 783.750
TOTAL OC $ 4.908.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.