Orden de Compra. Nº3994-421-SE21 "Servicio de Imprenta, stock Depto. Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3994-421-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Imprenta, stock Depto. Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3994-49-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
R.U.T. 69.081.400-5
Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N°
Comuna Olivar
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

CESFAM OLIVAR ALTO

Horario de entrega productos de lunes a jueves  de 08:00 a 17:00 horas y  viernes de 08:00 a 16:00.  Cualquier cambio se informará.  Entrega en Cesfam Olivar Alto, ubicado en Calle Rafael Estrada N°200, Olivar Alto.  Teléfono 72 2336743.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marielle Patricia
Razón Social SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA
R.U.T. 76.236.706-8
Sucursal Marielle Patricia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadSERVICIO DE IMPRENTA PARA UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUDServicio imprenta para unidades de salud dependientes el dpto. salud $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.