|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3994-425-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE DIFUSION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Esmeralda S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
|
Comuna |
Olivar
|
|
Impuesto |
59888,8888888889 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Marcelo Rodrigo |
|
Razón Social |
MP Comunicaciones
|
|
R.U.T. |
12.911.908-k |
|
Sucursal |
Marcelo Rodrigo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 4 | Unidad | DISEÑOS Y CONFECCION DE LIENZOS PASACALLES SEGUN COTIZACION | |
$ 66.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 264.000
|
$ 264.000
|
82101701
| Servicios de publicidad en carteles aéreos | 5500 | Unidad | DISEÑO Y CONFECCION DE VOLANTES DE DIFUSION | |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 275.000
|
$ 275.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 539.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 59.889
|
|
$ 598.889
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.