Orden de Compra. Nº3995-1044-SE12 "MATERIAL ELECTRICO ESC 707"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3995-1044-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO ESC 707
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Catedral 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Claudina Urrutia N° 402
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia N° 402
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria don jorge
Razón Social Ferreteria Don Jorge
R.U.T. 3.324.206-9
Sucursal ferreteria don jorge
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared300UnidadTARUGOS N°6  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRA CABLES 150 x 2,5 MM  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31161503
Clavo-tornillo150UnidadTORNILLOS FINO 1 x 3/4  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFES SIMPLES EMBUTIDOS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
39121302
Placas o tapas de cerramientos10UnidadTAPAS CIEGAS  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCAJA CHUQUI SOBREPUESTA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
27112103
Abrazaderas150UnidadABRAZADERAS METALICAS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3UnidadHUINCHA AISLADORA 3M GRANDE  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
39121202
Canalización eléctrica50UnidadGUIAS CONDUIT 16 MM x 3 mt  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
26121613
Cable aislado o forrado450Unidad450 METROS CABLE 1,5 SEGUN DETALLE: 150 METROS COLOR ROJO, 150 METROS COLOR VERDE, 150 METROS COLOR BLANCO  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 114.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 114.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.