Orden de Compra. Nº3995-1069-SE17 "MOVILIZACION QUELLA - SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3995-1069-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION QUELLA - SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3995-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia N°402
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación BALMACEDA N°250
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buses Aeme
Razón Social ANTONIO ALEJANDRO MORA JARA
R.U.T. 6.125.784-5
Sucursal Buses Aeme
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRASLADO DE ALUMNOS, MES DE SETIRMBRE  $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 630.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.