Orden de Compra. Nº3995-124-SE16 "MATERIAL ASEO ESC. F-687"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3995-124-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO ESC. F-687
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Catedral 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Claudina Urrutia N° 402
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia N° 402
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor flavio sobarzo friz - Casa Matriz
Razón Social FLAVIO RICARDO SOBARZO FRIZ
R.U.T. 8.633.992-7
Sucursal flavio sobarzo friz - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones8BotellaJABON DE GLICERINA LIQUIDO GRANDE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
12141901
Cloro Cl70BotellaCLORINDA 2 LITROS  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.300 $ 90.300
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLON CLORINDA GRANDE  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑO DE LIMPIEZA GRANDE  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPEROS DOBLE CON OJAL  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47131811
Productos de lavandería3PaqueteRINSO 3 KILOS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131801
Limpiadores de suelos15PaqueteVIRUTILLA GRANDE N°4  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40PaqueteCERA ARUBA GRANDE  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
46181504
Guantes protectores4ParGUANTES DE GOMA L   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131805
Limpiadores de uso general8FrascoCIF CREMA  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
Total Neto $ 209.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 209.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.