Orden de Compra. Nº3995-683-SE16 "ALIMENTACION INTERNADOS - AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3995-683-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADOS - AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4372-8-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Catedral 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Claudina Urrutia N° 402
Comuna Cauquenes
Impuesto 2368169,12
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia N° 402
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor edilcontrera
Razón Social EDILBERTO ANTONIO CONTRERAS ARAVENA
R.U.T. 9.539.507-4
Sucursal edilcontrera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalALIMENTACION DIARIA COMPLETA ALUMNOS INTERNOS. MES DE JULIO.  $ 12.464.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.464.048 $ 12.464.048
Total Neto $ 12.464.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.368.169
TOTAL OC $ 14.832.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.