Orden de Compra. Nº3996-284-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-4-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3996-284-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-4-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3996-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº134
Comuna Coltauco
Impuesto 60889,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICAAL MOMENTO DE LA FACTURACION LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA SE DEBE ENCONTRAR EN ESTADO ACEPTADA. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario30CajaMascarillas quirúrgicas desechables, tres pliegues, con elástico. Caja 50 unidades, De acuerdo a lo indicado en Bases Administrativas y Técnicas.GE979NAC-MASCARILLA 3 PLIEGUES CAJA 50 UNIDADES $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.230 $ 25.230
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario200UnidadMascarilla KN95 o similar Unidad (presentación en paquetes de 10 o 20 unidades), De acuerdo a lo indicado en Bases Administrativas y Técnicas.GE954-MASCARILLA TIPO KN95 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
42131611
Gorras de quirófano10BolsaCofias, bolsa 100 unidades, De acuerdo a lo indicado en Bases Administrativas y Técnicas.GE891-GORRO REDONDO TIPO ARSENALERA 100 UNIDADES $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
51102702
Agua destilada para irrigación15BidónAgua bidestilada, Bidón 5 litros, De acuerdo a lo indicado en Bases Administrativas y Técnicas.GE1088-AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA 5 LITROS $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.140 $ 31.140
41123001
Desecadores de vaso30UnidadVaso Dappen vidrioINDP016-VASOS DAPPEN VIDRIO $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
42151910
Dispositivos de limpieza dental o accesorios250UnidadCepillo dental adulto suave, De acuerdo a lo indicado en Bases Administrativas y Técnicas.PU019-CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN (VN00023A) $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
30201903
Unidades dentales50BolsaEyectores dentales bolsa 10 unidades, De acuerdo a lo indicado en Bases Administrativas y Técnicas.GE750-EYECTORES BOLSA 100 UNIDADES $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 320.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.889
TOTAL OC $ 381.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.