Orden de Compra. Nº3996-325-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-10-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3996-325-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-10-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3996-10-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº134
Comuna Coltauco
Impuesto 8393,06
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICAAL MOMENTO DE LA FACTURACION LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA SE DEBE ENCONTRAR EN ESTADO ACEPTADA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCUCHILLO CARTONERO METALICO, SEGÚN BASES ADJUNTAS.CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
14111813
Formularios o libros de correspondencia2UnidadLibro tamaño oficio Correspondencia Burdeo Tapa Cartón Piedra Forrado 100 Hojas, SEGÚN BASES ADJUNTAS. LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710 $ 1.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.574 $ 3.574
44101707
Corcheteras10UnidadCorchetera Metálica 25 Hojas, SEGÚN BASES ADJUNTAS.CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNA $ 3.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.780 $ 31.780
Total Neto $ 44.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.393
TOTAL OC $ 52.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.