Orden de Compra. Nº3996-331-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-44-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3996-331-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-44-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3996-44-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº134
Comuna Coltauco
Impuesto 15726,68
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICAAL MOMENTO DE LA FACTURACION LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA SE DEBE ENCONTRAR EN ESTADO ACEPTADA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadProductos de Ferretería, según lo detallado en Orden de Pedido N°17Productos de Ferretería, según lo detallado en Cotización Adjunta $ 82.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.772 $ 82.772
Total Neto $ 82.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.727
TOTAL OC $ 98.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.