Orden de Compra. Nº3996-388-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-65-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3996-388-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-65-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3996-65-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº134
Comuna Coltauco
Impuesto 175218
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA

AL MOMENTO DE LA FACTURACION LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA SE DEBE ENCONTRAR EN ESTADO ACEPTADA. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑOS SACUDIR NARANJA 40 X 35PAÑOS SACUDIR NARANJA 40 X 35 $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100
10191509
Insecticidas20UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDIN DE 360 CCINSECTICIDA CASA Y JARDIN DE 360 CC $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
46181504
Guantes protectores30UnidadPAR DE GUANTES AMARILLOS DE ASEO TALLA MPAR DE GUANTES AMARILLOS DE ASEO TALLA M $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadREPUESTO MOPA TIPO AVIADOR REPUESTO MOPA TIPO AVIADOR $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
47121701
Bolsas de basura80PaquetePAQUETES BOLSAS DE BASURA, NEGRA, DE 10 UNIDADES CADA UNO (80 X 110) RESISTENTE SIMILAR MARCA SUPERIOR O VIRUTEX.PAQUETES BOLSAS DE BASURA, NEGRA, DE 10 UNIDADES CADA UNO 80 X 110 $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.760 $ 63.760
14111703
Toallas de papel270RolloTOALLA EN ROLLO DE PAPEL DE 500 METROS TOALLA EN ROLLO DE PAPEL DE 250 METROS $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.490 $ 644.490
14111703
Toallas de papel50RolloSABANILLAS BLANCAS PREPICADAS 48 METROS PACK 2 ROLLOSSABANILLAS BLANCAS PREPICADAS 48 METROS $ 2.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.050 $ 114.050
Total Neto $ 922.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.218
TOTAL OC $ 1.097.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.