Orden de Compra. Nº3996-550-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-87-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3996-550-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-87-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3996-87-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº134
Comuna Coltauco
Impuesto 32930,61
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICAAL MOMENTO DE LA FACTURACIÓN LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA SE DEBE ENCONTRAR EN ESTADO ACEPTADA. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos10CajaBAJA LENGUA POR CAJA X 100182059 BAJA LENGUAS MADERA MUNCARE 100, CAJA X 100, CHANNELMED, PALETA. VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
41122407
Bisturíes de laboratorio3CajaBISTURI N° 11 CAJAS X 100834029 HOJA BISTURI N 11 100, CAJA X 100, CHANNELMED, BISTURI. VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA DE CANJE $ 3.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.557 $ 10.557
41122407
Bisturíes de laboratorio3CajaBISTURI N°21 CAJA X 100834032 HOJA BISTURI N 21 100, CAJA X 100, CHANNELMED, BISTURI.VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA DE CANJE $ 3.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.557 $ 10.557
42142609
Jeringas médicas con aguja4CajaJERINGA 20 CC CAJAS X 50 UNIDADES761005 JER MUNCARE L.LOK 20ML SAG LP YANGZHOU MEDLINE, JERINGA FACTOR EMPAQUE 50 UNIDADES POR CAJA. VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVI $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
42142609
Jeringas médicas con aguja20CajaJERINGA 5 CC CON AGUJAS CAJA X 100761002 JER MUNCARE L.LOK 5ML SAG LP YANGZHOU MEDLINE, JERINGA FACTOR EMPAQUE 100 UNIDADES POR CAJA . VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERV $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
12191601
Solventes de alcohol45UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO 70° BOTELLA LITRO259386 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LT DIFEM PHARMA, ALCOHOL FACTOR EMPAQUE 12 UNIDADES POR CAJA . VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVI $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.555 $ 75.555
Total Neto $ 173.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.931
TOTAL OC $ 206.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.