Orden de Compra. Nº
3996-550-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-87-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3996-550-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-87-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3996-87-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T.
69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. República de Chile Nº451 Coltauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T.
69.080.700-9
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Prat Nº134
Comuna
Coltauco
Impuesto
32930,61
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Prat Nº134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA
AL MOMENTO DE LA FACTURACIÓN LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA SE DEBE ENCONTRAR EN ESTADO ACEPTADA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Socofar Division Munnich
Razón Social
SOCOFAR S A
R.U.T.
91.575.000-1
Sucursal
Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
10
Caja
BAJA LENGUA POR CAJA X 100
182059 BAJA LENGUAS MADERA MUNCARE 100, CAJA X 100, CHANNELMED, PALETA. VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.650
$ 8.650
41122407
Bisturíes de laboratorio
3
Caja
BISTURI N° 11 CAJAS X 100
834029 HOJA BISTURI N 11 100, CAJA X 100, CHANNELMED, BISTURI. VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA DE CANJE
$ 3.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.557
$ 10.557
41122407
Bisturíes de laboratorio
3
Caja
BISTURI N°21 CAJA X 100
834032 HOJA BISTURI N 21 100, CAJA X 100, CHANNELMED, BISTURI.VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA Y POLITICA DE CANJE
$ 3.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.557
$ 10.557
42142609
Jeringas médicas con aguja
4
Caja
JERINGA 20 CC CAJAS X 50 UNIDADES
761005 JER MUNCARE L.LOK 20ML SAG LP YANGZHOU MEDLINE, JERINGA FACTOR EMPAQUE 50 UNIDADES POR CAJA. VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVI
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
42142609
Jeringas médicas con aguja
20
Caja
JERINGA 5 CC CON AGUJAS CAJA X 100
761002 JER MUNCARE L.LOK 5ML SAG LP YANGZHOU MEDLINE, JERINGA FACTOR EMPAQUE 100 UNIDADES POR CAJA . VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERV
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
12191601
Solventes de alcohol
45
Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° BOTELLA LITRO
259386 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LT DIFEM PHARMA, ALCOHOL FACTOR EMPAQUE 12 UNIDADES POR CAJA . VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVI
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.555
$ 75.555
Total Neto
$ 173.319
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.931
TOTAL OC
$ 206.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.