|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3996-67-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y Reparación Vehículo Salud HSTS-22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3996-78-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
|
|
R.U.T. |
69.080.700-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. República de Chile Nº451 Coltauco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
|
|
R.U.T. |
69.080.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Arturo Prat Nº134 |
|
Comuna |
Coltauco
|
|
Impuesto |
43145,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Arturo Prat Nº134 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Antivero Lubricenter |
|
Razón Social |
ANTIVERO SPA
|
|
R.U.T. |
77.472.653-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Antivero Lubricenter |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | Mobil Super 2000 Form P 10W-40 4Lts | Mobil Super 2000 Form P 10W-40 4Lts |
$ 25.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.200
|
$ 25.200
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | Servicio reparación Furgón | Servicio reparación Furgón |
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | Ampo. Halogenas H7 12V/55W 2070 | Ampo. Halogenas H7 12V/55W 2070 |
$ 5.034,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.034
|
$ 5.034
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | Insumos Taller | Insumos Taller |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | M. Obra Instalación Amp. | M. Obra Instalación Amp. |
$ 8.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.400
|
$ 8.400
|
20102305
| Vehículos de servicio | 2 | Unidad no definida | Soquete P/ Ampo. H7 | Soquete P/ Ampo. H7 |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.400
|
$ 2.400
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | Ampo. Blanca 1034 P. Dispar 12V/ 2CTO/21-5W | Ampo. Blanca 1034 P. Dispar 12V/ 2CTO/21-5W |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840
|
$ 840
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | Reparación cable alimentación fusilera | Reparación cable alimentación fusilera |
$ 25.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.210
|
$ 25.210
|
|
|
Total Neto
|
$ 227.084
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.146
|
|
$ 270.230
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.