Orden de Compra. Nº3997-204-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 -- CONTRATO DE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3997-204-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 -- CONTRATO DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3997-143-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº66,
Comuna Coltauco
Impuesto 115394,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº66,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
R.U.T. 13.718.097-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cemento1Unidad10 PLANCHAS DE ZING(5 X $14.280.- = $142.800.-) SUBTOTAL = $142.800.- 19% I.V.A. = $27.132.- TOTAL = $169.932.-FAMILIA VERGAR MEDINA - CARRETERA H-30 MEMO N°373 - 09/05/2025 $ 142.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
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Cemento1Unidad10 SACOS DE CEMENTO (10 x $3.770.- = $37.700.-) SUBTOTAL = $37.700.- 19% I.V.A. = $ 7.163.- TOTAL = $44.863FAMILIA TRINCADO GARAY - VILLA EL BOSQUE MEMO N°373 - 09/05/2025 $ 37.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.700 $ 37.700
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Cemento1Unidad Internacional8 PLANCHAS DE INTERNIT(8 X $7.670.- = $92.040.-) 8 PLANCHAS DE ZING(8 X $7.670.- = $92.040.-) SUBTOTAL = $92.040.- 19% I.V.A. = $17.487.- TOTAL = $109.527.-FAMILIA PEREZ MEDINA - EL ROSAL MEMO N°373 - 09/05/2025 $ 92.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.040 $ 92.040
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Cemento1Unidad8 PLANCHAS DE ZING(8 X $14.280.- = $114.240.-) SUBTOTAL = $114.240.- 19% I.V.A. = $21.706.- TOTAL = $135.945.-FAMILIA RIQUELME RIQUELME - HUNNEUS SALAS MEMO N°373 - 09/05/2025 $ 114.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.240 $ 114.240
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Cemento1Unidad12 PLANCHAS DE INTERNIT(12 X $7.670.- = $92.040.-) SUBTOTAL = $92.040.- 19% I.V.A. = $17.487.- TOTAL = $109.527.-FAMILIA ARMIJO PEÑA - SAN LUCAS ESCALERA 3 S/N MEMO N°373 - 09/05/2025 $ 92.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.040 $ 92.040
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Cemento1Unidad9 PLANCHAS DE ZING(9 X $14.280.- = $128.520.-) SUBTOTAL = $128.520.- 19% I.V.A. = $24.419.- TOTAL = $152.940.-FAMILIA ARMIJO PEÑA - LO DE CUEVAS ESCALERA 2 MEMO N°373 - 09/05/2025 $ 128.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.520
Total Neto $ 607.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.395
TOTAL OC $ 722.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.