Orden de Compra. Nº3997-231-SE18 "SERV. CATERING COFFE BREAK PARA CHARLAS OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3997-231-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2018
Nombre de la Orden de Compra SERV. CATERING COFFE BREAK PARA CHARLAS OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat # 66
Comuna Coltauco
Impuesto 75042,0162
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat # 66
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor entrealamos
Razón Social ENTRE ALAMOS Y CACHAPOAL CENTRO TURISTICO LIMITADA
R.U.T. 77.660.340-6
Sucursal entrealamos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering100UnidadServicio de Coffe break, conforme a Cotización  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 394.958
Total Neto $ 394.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.042
TOTAL OC $ 470.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.