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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3997-79-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-15-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3997-15-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
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R.U.T. |
69.080.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat # 66 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
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R.U.T. |
69.080.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat # 66 |
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Comuna |
Coltauco
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Impuesto |
86218,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat # 66 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA | Esta debe encontrarse previamente en estado "aceptada", antes de emitir factura. |
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Proveedor |
Creaciones |
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Razón Social |
ERIC ALAN DONOSO GONZALEZ
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R.U.T. |
10.560.393-2 |
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Sucursal |
Creaciones |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 6 | Unidad | acorde a especificaciones tecnicas en listado de materiales ,linea 3 | |
$ 75.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 453.780
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$ 453.780
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Total Neto
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$ 453.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.218
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$ 539.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.