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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4008-12-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4008-127-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4008-127-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Area Operativa |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'higgins 70 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
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Comuna |
Puchuncaví
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Impuesto |
37202 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDOCAS |
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Razón Social |
EDUARDO ANDREAS CASTILLO VISANI
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R.U.T. |
13.226.807-k |
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Sucursal |
EDOCAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 4 | Unidad | Tiras de mangueras de tela de 11/2" de 25 metros cada una con unión storz instaladas, mangueras del tipo que usan Bomberos. | Tiras de mangueras de tela de 11/2" de 25 metros cada una con unión storz instaladas, mangueras del tipo que usan Bomberos. |
$ 48.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.800
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$ 195.800
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Total Neto
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$ 195.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.202
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$ 233.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.