Orden de Compra. Nº4008-233-SE11 "COMPRA MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4008-233-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4008-17-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Operativa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 6409,84
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCTAVIO SAGREDO JEREZ
Razón Social OCTAVIO SAGREDO JEREZ
R.U.T. 4.228.273-1
Sucursal OCTAVIO SAGREDO JEREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111702
Llaves para tuercas1UnidadCOMPRA MATERIALES PARA HERRAMIENTAS MUNICIPALES, OC.Nº25607  $ 33.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.736 $ 33.736
Total Neto $ 33.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.410
TOTAL OC $ 40.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.